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【判断题】
在一类用电负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,称为特别重要的负荷。( )(1分)
A.
正确
B.
错误
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参考答案:
举一反三
【简答题】为了识别和评估A公司2018年度财务报表的重大错报风险,注册会计师李芳需要了解A公司及其环境,以评估重大错误风险。为此,决定专门实施以下风险评估程序: (1)询问该公司管理层和内部其他相关人员。 (2)观察和检查。观察被审计单位A公司的生产经营活动,检查文件记录和内部控制手册,阅读由管理层和治理层编制的报告。 要求: (1)分析李芳应当从哪些方面对A公司及其环境进行了解。 (2)讨论进行风险评估时...
【单选题】我国《合同法》的实施时间是(    )。
A.
1998年12月31日    
B.
1999年10月1日
C.
1999年1月1日    
D.
1999年8月8日
【单选题】两个公司刚刚合并。审计委员会要求两个公司的内部审计人员评估合并后的风险。一个经理建议审计团队共同检查公司文化和上层的论调来识别与合并相关的控制风险。下面哪一项陈述正确?()
A.
公司文化不是控制环境的一部分,因此不应该在题目中的审计中考虑
B.
尽管公司环境可以作为控制环境的一部分加以考虑,评价这样一个环境太主观了,因而没有用
C.
组织文化的不同应该被系统的加以识别,因为这种差异可能引起合并风险。但是识别这种差异带有政治性和主观性,不是一个合适的审计活动
D.
上述答案都不正确
【单选题】在内部审计业务结束不久发生了一起重大的员工舞弊案。内部审计师有可能因没有指出并报告以下哪项内容而没有恰当地履行其遏制舞弊的职责:
A.
旨在监控有关活动的政策、实务和程序以及对低风险领域的资产安全防护工作要差于高风险领域的资产安全防护工作;
B.
取决于职能分离的控制系统由于三个人的共谋而失效;
C.
没有书面政策规定受禁止的活动以及在发现违规则所要采取的行动;
D.
部门员工未经适当地培训,以至不能区分真实签章与伪造签章。
【单选题】两个公司刚刚合并。审计委员会要求两个公司的内部审计人员评估合并后的风险。一个经理建议审计团队共同检查公司文化和上层的论调来识别与合并相关的控制风险。下面哪一项陈述正确?
A.
组织文化的不同应该被系统的加以识别,因为这种差异可能引起合并风险。但是识别这种差异带有政治性和主观性,不是一个合适的审计活动
B.
公司文化不是控制环境的一部分,因此不应该在题目中的审计中考虑
C.
尽管公司环境可以作为控制环境的一部分加以考虑,评价这样一个环境太主观了,因而没有用
D.
上述答案都不正确
【简答题】D经理是一家电子产品销售公司的经理,经过D经理及其团队的共同努力,公司的业务不断拓展。随着公司业务的发展,老客户越来越多,公司知名度也越来越高,甚至经常有新客户慕名打电话来咨询业务。一时间,公司上上下下忙得不亦乐乎,可是还是有些重要客户抱怨公司的响应太慢,服务不及时,而将订单转向下给了其他厂商,使公司利润流失了不少。为此,D经理决定加大投入,招聘了更多的销售及服务人员,来应对忙碌的业务。 一年辛苦...
【单选题】招商银行于()正式推出了网上银行
A.
1999年9月
B.
1999年8月
C.
1999年10月
D.
1999年11月
【单选题】应用 下列哪个不是连锁餐饮企业
A.
小肥羊火锅店
B.
新东方厨师学校
C.
北京烤鸭店
D.
俏江南餐饮店
【单选题】19 世纪初,出现了美国餐饮史上最早的连锁餐饮企业——( ),它奠定了现代餐饮连锁经营的基础。
A.
哈威连锁企业
B.
威尔逊连锁企业
C.
四季酒店连锁企业
D.
麦当劳餐饮连锁企业
【单选题】两个公司最近进行了合并。审计委员会要求合并双方的内部审计师评估合并后应着手解决的风险问题。某经理建议双方审计组共同对公司组织文化和高层管理人员状况进行检查,以便确定与合并相关的控制风险。以下哪项表述是正确的?()
A.
组织文化不是控制环境的组成部分,因此在即将进行的审计中不应考虑组织文化。
B.
虽然组织文化可能被看作是控制环境的组成部分,但是对这一环境的评估带有很大的主观性,因此这种评估没有用。
C.
应当系统地确定组织文化上的差异,因为这种差异可能是合并成功的主要风险。但是确定差异不是一项适当的审计活动,因为确定差异是行政工作并带有主观性。
D.
以上都不对。
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