【单选题】下列选项中不属于有限责任公司特点的是( )
【单选题】下列关于控制测试的说法中,不恰当的是______。
A.
控制测试与了解内部控制的目的不同,但二者采用审计程序的类型通常相同
B.
控制测试与细节测试的目的不同,但注册会计师可以考虑针对同一交易同时实施控制测试和细节测试,以实现双重目的
C.
如果确定评估的认定层次重大错报风险是特别风险,并拟信赖旨在减轻特别风险的控制,注册会计师可以信赖以前审计获取的证据
D.
注册会计师可以考虑在评价控制设计和获取其得到执行的审计证据的同时测试控制运行有效性,以提高审计效率
【判断题】不具备设置会计机构条件的企业应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账
【单选题】我们经常会在事情得到负反馈之前事先做出一些行为让自己找到一些理由受到更少的打击,这样的现象在心理学被称为
【简答题】计算100的平方根,并输出(求平方根的函数从“p365附录E”中查找)